Criar pedido avulso importando uma cópia de nota fornecedor
Acesse Movimentos → Pedidos.
- Na tela de Pedidos, faça o seguinte:
- Clique em Insere Registro (
);
- Selecione o cliente;
- Digite o CFOP;
- Se necessário, no campo Observações digite as informações que devem sair nos dados adicionais;
- Clique em salvar (
).
- Seu pedido deve ficar parecido com esse:
- Após clicar em salvar (
), podemos clicar em Importar (
):
- Ao clicar será exibida a mensagem abaixo.
- Clique na opção Cópia.
- Ao clicar em Cópia tela de Consulta será exibida, digite o N° da NF-e que está sendo copiada para o pedido e clique em Pesquisar. Ao ser exibida a NF-e clique no botão OK:
- A seguinte mensagem será exibida:
- Clique em OK e faça os ajustes na quantidade e valores se houver necessidade.
- Retorne para aba Principal e clique em Gerar NF.